@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的,然 問(wèn)
申報(bào)時(shí)間:9 月無(wú)需專門申報(bào),10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請(qǐng)回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開(kāi)的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個(gè)完稅憑 問(wèn)
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個(gè)計(jì)提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問(wèn)
你好,先計(jì)提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問(wèn)
你好 有視頻 課程,沒(méi)有實(shí)操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來(lái)賬的記錄表格可以有參考嗎? 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

小規(guī)模增值稅優(yōu)惠減免在匯算清繳時(shí)的營(yíng)業(yè)外收入需要繳納所得稅嗎
答: 您好 小規(guī)模增值稅優(yōu)惠減免在匯算清繳時(shí)的營(yíng)業(yè)外收入需要繳納所得稅
匯算清繳時(shí),填寫(xiě)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中符合小微企業(yè)減免所得稅的數(shù)值怎么計(jì)算的?
答: 您好,您的應(yīng)納稅所得額是多少,這里一般是自動(dòng)生成的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是農(nóng)業(yè)公司,免增值稅和企業(yè)所得稅。2017年度發(fā)生有罰款支出200元。我填寫(xiě)免稅優(yōu)惠明細(xì)表后,發(fā)現(xiàn)這200元好象是要單獨(dú)交稅。請(qǐng)問(wèn),象我們這種全免稅的農(nóng)業(yè)公司,規(guī)定有罰款支出要交稅嗎?如果可以免稅,那么匯算清繳表上怎么填寫(xiě)
答: 罰款是不在免稅范圍內(nèi)的,罰款就是單獨(dú)交罰款,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)屬于調(diào)增事項(xiàng)

