
工商年報中的納稅總額中的增值稅怎么取數(shù)呢?是進(jìn)項稅和銷項稅嗎?另在用友的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的1月-12月的明細(xì)賬的貸方金額是嗎?
答: 按交的增值稅、交的不含個稅的稅款總額進(jìn)行統(tǒng)計,就可以了,是全年交的稅款
工商年報中的納稅總額是看我們賬上的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項稅額貸方嗎?
答: 你好,不是的,需要看你實際繳納的各項稅款(比如增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅等 )
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月31日,將“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬余額結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”明細(xì)賬中。其中,“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬,經(jīng)過計算,本月銷項稅合計315350.00元,進(jìn)項稅合計214094.80元,貸方性質(zhì)余額101255.20元。
答: 你好,表示本期應(yīng)交增值稅是101255.20


奶茶 追問
2018-04-25 11:02
江老師 解答
2018-04-25 11:04
奶茶 追問
2018-04-25 11:22
江老師 解答
2018-04-25 11:28