1月進(jìn)項票,庫存商品沒有問題,票有誤,現(xiàn)在紅字轉(zhuǎn)出,借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值是(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),我這個月還有其他要交的增值稅,我直接按照繳稅總金額借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅),那么這個月中間的那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的二級明細(xì)還需要處理嗎?難道要一直掛在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出上面嗎

vivian
于2017-06-17 15:17 發(fā)布 ??682次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-06-17 15:19
借庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
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你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
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