
老師,請問下,我們開了一個聚合收款碼。然后提現(xiàn)到我們對公戶,那提現(xiàn)的這部分,怎么報稅,直接報無票收入嗎
答: 同學(xué),你好 直接報無票收入
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們幫京東做推廣活動。他的款項分兩部分打給我們。一部分是補貼,我們開票給京東,通過京東的對公賬戶打到我們公司的對公賬戶。另一部分傭金通過京東的一個提現(xiàn)平臺,提現(xiàn)到我們的對公賬戶(只能提現(xiàn)至對公)。這部分不用我們開發(fā)票給他們,付款方名稱也不是京東的。提現(xiàn)的款,說讓我們自行繳稅。這個繳稅是按無票收入申報嗎?還是申報個稅
答: 到你們的 對公賬戶了你也得做無票收入


嗚啦啦啦 追問
2024-05-29 14:24
小菲老師 解答
2024-05-29 14:32