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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-05-29 10:13

你好,同學
已交稅費,這個科目明細方便以后查賬,一年實際繳納了多少增值稅,一點擊可以看到

追問

2024-05-29 10:18

請問我當月確認收入,次月繳納增值稅,怎么做分錄。

冉老師 解答

2024-05-29 10:22

借應收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應交稅費應交增增值稅


次月交納
借應交稅費已交稅金
貸銀行存款

追問

2024-05-29 10:26

應繳稅費-未繳增值稅科目怎么用?

冉老師 解答

2024-05-29 10:27

這個一般是結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅,進項稅的

追問

2024-05-29 10:37

能否詳細說一下?比如當月銷項大于進項時,當月銷項小于進項時,分錄應該怎么做

冉老師 解答

2024-05-29 10:52

比如銷項稅100,進項稅50
借應交稅費應交增值稅銷項稅100
貸應交稅費應交增值稅進項稅額50
應交稅費未交增值稅50

冉老師 解答

2024-05-29 10:52

再比如銷項稅50,進項稅80
借應交稅費應交增值稅銷項稅額50
應交稅費未交增值稅30
貸應交稅費應交增值稅進項稅額80

追問

2024-05-29 10:54

那下月交的時候怎么做

追問

2024-05-29 10:55

不是說當月繳納當月的增值稅才用應繳稅金-已交稅金這個科目嗎?

冉老師 解答

2024-05-29 10:56

這個已交稅金科目沒有限制繳納哪個月的

冉老師 解答

2024-05-29 10:56

只要繳納增值稅,就可以用這個科目

追問

2024-05-29 11:24

那未繳增值稅和已交增值怎么區(qū)別

冉老師 解答

2024-05-29 11:25

那未繳增值稅和已交增值怎么區(qū)別


未交是結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,要交納給稅務(wù)局的


已交稅金是實際實際支付的 現(xiàn)金流

追問

2024-05-29 11:48

如果二者金額假如一致,交的時候到底用哪個科目了。

冉老師 解答

2024-05-29 13:12

直接用已交稅金科目好一點

冉老師 解答

2024-05-29 13:12

其實兩個科目都可以的

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小規(guī)模企業(yè),應交稅費下面只要設(shè)置應交增值稅和未交增值稅二級明細科目,不用設(shè)置三級科目的 確認收入時,借:應收賬款 貸:主營收入 貸:應交稅費-應交增值稅 繳納增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-11-22 16:25:13
1、一般納稅人上交增值稅的會計處理   借:應交稅金——應交增值稅(已交稅金)    貸:銀行存款   如果企業(yè)收到稅務(wù)機關(guān)退回多繳的增值稅時,作相反的會計分錄。   2、月份終了,企業(yè)應將當日發(fā)生的應交未交增值稅稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。   借:應交稅金——應支增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應交稅金——未交增值稅   3、當月上交上月應交未交的增值稅時   借:應交稅全——未交增值稅    貸:銀行存款
2015-11-25 15:12:32
計算繳納增值稅時的分錄 借 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 應交稅費——未交增值稅 借 應交稅費——未交增值稅 貸 銀行存款
2018-07-05 20:15:15
你好,同學 已交稅費,這個科目明細方便以后查賬,一年實際繳納了多少增值稅,一點擊可以看到
2024-05-29 10:13:40
你好! 不用的 用“應交稅費…應交增值稅”科目,就可以了(不用設(shè)置三級科目)
2019-11-06 09:57:10
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