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送心意

QQ老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-24 21:42

當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額。

進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,銷(xiāo)項(xiàng)稅額在貸方,月末企業(yè)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬出現(xiàn)借方余額時(shí),也就是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也就相當(dāng)于多交了增值稅,根據(jù)當(dāng)前預(yù)繳稅款與余額比較,按照較小金額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記本科目。
某一般納稅人企業(yè),當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額為30萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額為80萬(wàn)元,已經(jīng)預(yù)繳的稅額為30萬(wàn)元該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額為80-30=50(萬(wàn)元),已經(jīng)預(yù)繳了30萬(wàn)元,應(yīng)當(dāng)再補(bǔ)繳稅款50-30=20(萬(wàn)元)。所以,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出未交增值稅20萬(wàn)元,即:

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 20

“應(yīng)交稅金—未交增值稅”科目的期末借方余額反映多繳的增值稅,貸方余額反映未繳的增值稅

愛(ài)江南 追問(wèn)

2018-04-24 22:21

老師回答的是轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,可是轉(zhuǎn)出多交增值稅按理說(shuō)應(yīng)該在貸方,借方反應(yīng)繳納的增值稅,轉(zhuǎn)出自然就是貸方了,那轉(zhuǎn)出多交增值稅出現(xiàn)在借方是不是錯(cuò)了

QQ老師 解答

2018-04-25 08:54

你好!應(yīng)該是說(shuō)轉(zhuǎn)出多繳增值稅在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅借方吧

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2018-04-24 21:42:59
你好,都有可能的 借方表示應(yīng)交未交,貸方表示多交的 結(jié)轉(zhuǎn)繳納了就沒(méi)有余額
2017-08-22 16:39:03
出現(xiàn)在借方表示多交,可以抵下期的應(yīng)交增值稅,或者稅務(wù)局退回 在貸方?jīng)_掉。
2018-10-10 10:53:07
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交的增值稅 未交增值稅貸方余額是轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交的增值稅
2018-03-08 17:21:33
你好,這個(gè)是表示你們需要繳納的增值稅,另外一個(gè)表示,你們當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅
2022-03-16 16:35:55
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