
現(xiàn)在公司進(jìn)項發(fā)票缺421萬,5月內(nèi)銷部分開了50萬的銷項票,外銷開了300多萬銷項票,進(jìn)項發(fā)票沒有認(rèn)證的有30萬,這個30萬發(fā)票是先抵內(nèi)銷部分的增值稅嗎?
答: 好,你是商貿(mào)還是生產(chǎn)的?
現(xiàn)在公司進(jìn)項發(fā)票缺421萬,5月內(nèi)銷部分開了50萬的銷項票,外銷開了300多萬銷項票,現(xiàn)在進(jìn)項發(fā)票沒有認(rèn)證的有30萬,這個30萬發(fā)票是先抵內(nèi)銷部分的增值稅嗎?
答: 同學(xué),你好 按照實際的來抵,這部分進(jìn)項對應(yīng)的是外銷還是內(nèi)銷就做哪個
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
內(nèi)銷和出口進(jìn)項發(fā)票可否開在一張增值稅發(fā)票上?
答: 您好!請問內(nèi)銷和出口進(jìn)項發(fā)票可否開在一張增值稅發(fā)票上?如果開在一張上,用于內(nèi)銷的那塊能抵扣嗎?用于出口的可申報退稅嗎?謝謝.


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2024-05-23 12:07
小菲老師 解答
2024-05-23 12:08