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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-05-21 11:25

生同學(xué)你好,你這個暫估成本是主營業(yè)務(wù)成本科目嗎?

嗚啦啦啦 追問

2024-05-21 11:27

是的,老師~~~·

郭老師 解答

2024-05-21 11:28

這個不需要補(bǔ)稅的,你是需要納稅調(diào)減的利潤4萬。

郭老師 解答

2024-05-21 11:28

財務(wù)報表也不用修改的。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-21 11:37

我還有其他納稅調(diào)整,業(yè)務(wù)傭金沒有發(fā)票,還有辦公租金沒有發(fā)票,合起來有17萬多,這個要納稅調(diào)增,成本調(diào)增4萬,還是要交稅。我只是說成本跟庫存這兩個數(shù)據(jù),利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)不用修改吧

郭老師 解答

2024-05-21 11:39

對的對的,不用修改的。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-21 14:09

老師,這個賬做的對嗎?

郭老師 解答

2024-05-21 14:21

你好,庫存商品你這樣的話有余額,這個分錄不對。

郭老師 解答

2024-05-21 14:21

借庫存商品貸應(yīng)付賬款借應(yīng)付賬款貸庫存商品

沒做

嗚啦啦啦 追問

2024-05-21 14:32

產(chǎn)品早已入庫,應(yīng)付賬款沒有問題,就是去年因為沒有登記員工領(lǐng)用的設(shè)備,成本沒有辦法算,所以先暫估了一個,現(xiàn)在整理了一份員工領(lǐng)用設(shè)備的明細(xì)出來,就想把去年暫估領(lǐng)用的成本沖掉,重新計提一個領(lǐng)用成本!

郭老師 解答

2024-05-21 14:33

可是你現(xiàn)在庫存商品出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額看到了嗎

嗚啦啦啦 追問

2024-05-21 14:37

是的,現(xiàn)在要怎么處理呢?

郭老師 解答

2024-05-21 14:40

借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,上面給你寫了第一個分錄的金額135566.2
第二個分錄是10萬。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-21 14:47

老師,我是想調(diào)整成本的,不是應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款沒有問題

郭老師 解答

2024-05-21 14:48

你好,那你的意思是庫存商品和應(yīng)付賬款應(yīng)該是一樣的,都對呀。那你只需要做你上面的人就可以。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-21 14:52

是的,庫存入庫跟應(yīng)付賬款沒有問題,現(xiàn)在是庫存領(lǐng)用跟成本的問題,去年暫估10萬,現(xiàn)在沖掉,重新計提一筆13萬多,我上面那筆分錄是對的嗎?

郭老師 解答

2024-05-21 14:53

你好,庫存商品和應(yīng)付賬款沒有問題的情況下,你的庫存商品一定沒有問題,只是你的主營業(yè)務(wù)成本有問題,現(xiàn)在只調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,跨年的用以前年度損益調(diào)整沒有問題。所以你上面的綜合起來沒有問題。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-21 14:58

我還要不要做一筆【借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整】?

郭老師 解答

2024-05-21 15:00

月底的時候再做就行,因為你還涉及到所得稅。

郭老師 解答

2024-05-21 15:00

在月底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的

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去年年底暫估領(lǐng)用成本的會計處理(借:暫估成本 10萬,貸:庫存商品 10萬)是合理的,因為當(dāng)企業(yè)未能得到準(zhǔn)確的成本數(shù)據(jù)時,可以采用暫估成本的會計處理方法。 今年5月份的沖減處理(借:庫存商品 10萬,貸:以前年度損益調(diào)整 10萬),這里可能存在問題。一般來說,沖減暫估成本時,應(yīng)該沖減原暫估分錄,即借:庫存商品(紅字),貸:暫估成本(紅字)。但是您這里使用了“以前年度損益調(diào)整”科目,這可能不太合適,除非這個調(diào)整確實與以前年度的損益有關(guān)。 根據(jù)設(shè)備領(lǐng)用明細(xì)表的調(diào)整(借:以前年度損益調(diào)整 14萬,貸:庫存商品 14萬),這里也存在一些問題。首先,這個調(diào)整應(yīng)該是基于實際發(fā)生的成本進(jìn)行的,而不是簡單地基于設(shè)備領(lǐng)用明細(xì)表。其次,如果這個調(diào)整確實與以前年度的損益有關(guān),那么使用“以前年度損益調(diào)整”科目是合理的,但如果只是本期的調(diào)整,那么應(yīng)該使用其他更合適的科目。 匯算清繳時在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增成本4萬的問題,這是根據(jù)稅法規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整,與會計處理有所不同。在填寫財務(wù)年報時,應(yīng)該按照會計準(zhǔn)則的規(guī)定來填寫成本和庫存商品,而不是簡單地按照季報的數(shù)據(jù)填寫。因此,如果您的財務(wù)年報還沒有提交,那么您應(yīng)該根據(jù)實際的成本和庫存商品數(shù)據(jù)來填寫,而不是按照季報的數(shù)據(jù)填寫。 關(guān)于補(bǔ)繳稅款的問題,您已經(jīng)提到了在匯算清繳時需要補(bǔ)繳稅款。這部分稅款的會計處理應(yīng)該是先做貸方?jīng)_銷和準(zhǔn)備金沖銷(可能是實收資本或其他負(fù)債中的某一項),然后將補(bǔ)繳稅款從應(yīng)交稅費(fèi)科目中轉(zhuǎn)到現(xiàn)金科目。
2024-05-21 11:26:40
生同學(xué)你好,你這個暫估成本是主營業(yè)務(wù)成本科目嗎?
2024-05-21 11:25:42
如果還沒有做清算,直接結(jié)轉(zhuǎn)到去年的成本里面去就行了
2017-05-19 16:57:03
這個不體現(xiàn),需要看啥情況,你要是有費(fèi)用沒有做,附表沒有就納稅調(diào)整表,扣除下面其他中,調(diào)15年的利潤?需要改15年匯算清繳表才可以,帶上申報表,公章去稅局更正申報
2020-05-21 08:43:33
您好,是的。
2017-05-03 14:39:24
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