老師,實際工作中,那個工資表的模板需要從個稅系統(tǒng) 問
你好,這個不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個月分 問
同學,你好 不是。 本月 借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù) 借:原材料 貸:應付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學,你好 算虛開,沒有真實業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請教您一個問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預付賬款, 以前年度的折舊需要補上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計折舊。這個有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

在稅局開了一張發(fā)票 后來次月去沖紅了 但是沒入賬 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個負數(shù)發(fā)票可以入賬嗎 那這筆稅金是要去辦理退稅嗎
答: 這個到稅務(wù)局辦理退稅,負數(shù)發(fā)票做銷售的負數(shù)入賬處理。減少銷售收入,減少銷項稅
上月開了一張票,這個月開了相同金額的負數(shù)發(fā)票,該怎么入賬
答: 你好 和上月的分錄科目相同 金額負數(shù)就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我在19年初的時候拿到2張材料專票,后在19年12月發(fā)現(xiàn)之前那張專票公司信息開錯了,金額沒錯,當時年初的時候那2張錯誤發(fā)票已勾選認證,后來我就開了紅字信息表讓對方給我紅沖一張負數(shù)發(fā)票,后按照正確開票信息重新開了正確的正數(shù)發(fā)票,當我在20年1月申報19年12月時,并未做進項轉(zhuǎn)出,當時那張負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票我都入賬了,一正一負抵消了,后來2月份的時候我申報1月份,不小心把那2張重開的正數(shù)發(fā)票勾選了,我去稅務(wù)局,稅務(wù)局讓我2月份按正常勾選申報1月,但是12月份的那個報表要進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在問題是轉(zhuǎn)出簡單,賬務(wù)怎么處理呢,年初材料已經(jīng)領(lǐng)用,所屬期12月正負數(shù)發(fā)票入賬已抵消,現(xiàn)在需要進項轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理呢
答: 一、借:原材料 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

