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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-20 15:52

你好,你需要先沖銷    借;庫存現(xiàn)金  貸;庫存商品 
 
暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   貸;庫存現(xiàn)金

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2018-04-20 15:52:22
您好 請問您收到發(fā)票的金額跟您暫估的分錄金額一致么
2019-03-19 06:53:56
你好,借原材料~暫估 貸應(yīng)付賬款~暫估 付款先掛著往來
2019-04-05 09:45:15
您好,對的,這個是沒錯的,是對
2024-12-05 15:08:33
你好,原采購分錄做紅字沖回就可以,然后再按發(fā)票金額寫藍(lán)字
2022-01-17 18:47:26
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