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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-05-14 10:59

你好可以的,操作沒問題。

專一的睫毛 追問

2024-05-14 11:03

比如22年一次性支付一年的房租,23年做完攤銷了才開票,可以這么做賬嗎?借預(yù)付賬款33萬  應(yīng)交稅費-待認證進項稅1萬6   貸銀行存款
到23年取得發(fā)票后,借應(yīng)交稅費-進行稅額  貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額

宋生老師 解答

2024-05-14 11:07

你好!可以的。但是22年應(yīng)該計入到管理費用-租金

專一的睫毛 追問

2024-05-14 11:17

攤銷就是借管理費用 貸預(yù)付賬款吧?
22年還沒有取得發(fā)票,是不是到22年年報的時候要調(diào)增

宋生老師 解答

2024-05-14 11:20

你好,是的,就是這樣子。嗯沒有收到發(fā)票之前先要調(diào)整交稅

專一的睫毛 追問

2024-05-14 12:05

那調(diào)增以后要怎么做分錄呢?

宋生老師 解答

2024-05-14 12:07

你好!這個不用單獨做分錄

專一的睫毛 追問

2024-05-14 16:26

老師,實有資金是什么,怎么在財報找

宋生老師 解答

2024-05-14 16:31

你好!你填入實收資本就行了

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相關(guān)問題討論
關(guān)鍵是這個工程完工沒呢?
2023-02-19 16:08:44
你好!這個你正常折舊是計入什么科目
2024-07-12 08:55:08
你好,會計差錯的話,涉及損益類科目,用以前年度損益科目調(diào)整
2024-03-10 20:49:38
你好可以的,操作沒問題。
2024-05-14 10:59:37
這個直接用利潤分配未分配利潤來調(diào)整
2021-11-15 13:53:06
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