我們銷售一批產(chǎn)品,我們沒(méi)有資質(zhì),我們把貨款轉(zhuǎn)給一 問(wèn)
您好,這個(gè)相當(dāng)于掛靠性質(zhì),明面稅法來(lái)看這個(gè)業(yè)務(wù)與您沒(méi)有關(guān)系,是對(duì)方在營(yíng)運(yùn),應(yīng)該也是對(duì)方給客戶開票,購(gòu)進(jìn)的成本發(fā)票也是開給對(duì)方是不 答
老師好!請(qǐng)問(wèn)停工損失核算原則,應(yīng)該在什么情況下使 問(wèn)
同學(xué),你好 一般涉及 非正常停工:因停電、停水、待料、機(jī)械故障、不可抗力等導(dǎo)致的停工,需核算實(shí)際損失(如原材料損耗、人工成本、設(shè)備折舊等)。 計(jì)劃外停工:如企業(yè)遷移、自然災(zāi)害等不可預(yù)見(jiàn)因素導(dǎo)致的停工,需將損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。 答
租賃商鋪每個(gè)月支付租金屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出還 問(wèn)
?租賃商鋪每個(gè)月支付租金屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出 答
老師請(qǐng)問(wèn)計(jì)提總工資14400,發(fā)放9000,分錄借:應(yīng)付職工 問(wèn)
沒(méi)必要這么做的,那你直接發(fā)多少做多少就可以的。剩余的還是欠了人家的工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資9000,貸銀行存款9000,這樣做多好, 沒(méi)法的沒(méi)必要再經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬了。 答
老師您好,購(gòu)銷合同交的印花稅是含 稅還是不含稅? 問(wèn)
同學(xué),你好 按照合同,合同金額含稅的,就是含稅 答

老師我想問(wèn)一下建筑業(yè)按照履約進(jìn)度確認(rèn)收入借方合同結(jié)算~結(jié)轉(zhuǎn)收入 貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅(這個(gè)是企業(yè)自己按完工進(jìn)度確認(rèn)的收入,肯定和甲方結(jié)算的有一定差額) 到了一定時(shí)間根據(jù)和甲方結(jié)算 借方應(yīng)收賬款 貸方合同結(jié)算~價(jià)款結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷項(xiàng)稅 (這個(gè)是甲方出具的結(jié)算單假如我們一開始按照自己算的完工進(jìn)度收入小于甲方開具的結(jié)算單收入,跟甲方結(jié)算的這個(gè)分錄里沒(méi)有收入科目!那豈不是少確認(rèn)收入了?
答: 你好,但是你最終還是會(huì)繼續(xù)按照這個(gè)進(jìn)度確認(rèn)收入呀,最終的結(jié)果是一樣的,不會(huì)差。
老師,小薇建筑裝飾業(yè),上月開了100多萬(wàn)的票,未確認(rèn)收入30萬(wàn),當(dāng)時(shí)開票時(shí)做了全額的應(yīng)收賬款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的分錄,未確認(rèn)收入部分的應(yīng)收賬款,是不是要做紅沖減下來(lái)呀?要不對(duì)不上了,謝謝
答: 您好,您是說(shuō)跟申報(bào)表對(duì)不上嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售折讓發(fā)生在確認(rèn)收入之后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 這個(gè)貸方,我寫應(yīng)收賬款可以嗎?
答: 你好,可以沖減應(yīng)收賬款的








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


