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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2017-09-16 13:09

你好,也是一樣的, 借:現(xiàn)金   貸:預收款-物業(yè)費     然后按月確認:借:預收賬款 1000/12  貸:主營業(yè)務收入 應交稅費

別。 追問

2017-09-16 14:17

老師,我的意思是我用1000/12以后,前面還有兩個月的物業(yè)費,我該放在哪個科目里面,月底結轉有什么變化沒有

陳靜老師 解答

2017-09-16 14:24

放在下一年度的二個月里呀,月底結轉沒有什么變化的.

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你好,但是你最終還是會繼續(xù)按照這個進度確認收入呀,最終的結果是一樣的,不會差。
2021-06-19 17:53:54
您好,您是說跟申報表對不上嗎
2020-01-16 01:15:25
你好,是這樣做賬務處理的
2018-04-19 15:01:31
你好,可以沖減應收賬款的
2016-09-06 09:40:19
也是這個 無票收入的
2022-03-29 19:50:51
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