
17年10月企業(yè)的增值稅納稅申報應(yīng)稅銷售額一欄里填的是3602470.52這個數(shù)是錯的!會計把開出的4張專用發(fā)票價稅合計金額匯總(4張匯總之和是351199.63)又與另外3張專票不含稅金額合計匯總(3張匯總之和11270.94)兩次匯總就是3602470.52填表申報了。
答: 但17年10月實際的銷售收入為311441.56?,F(xiàn)在要怎么調(diào)整呀?會計分錄怎么寫?申報表的銷售收入與賬上的銷售收入之差剛好是錯加的4張專票銷項稅額51029.01
老師,兩張增值稅發(fā)票匯總表數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和集體附加稅的思路是什么?1、增值稅專用發(fā)票匯總表:實際銷項稅額合計:1200000,后面9%稅額是-56512.11,最后簡易計稅3%稅額是1256512.112.、增值稅普通發(fā)票3%匯總表:實際銷項稅額合計44000多3、本期增值稅進項稅額3萬
答: 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按你應(yīng)該繳納的增值稅處理到未交增值稅。 計提附加稅是根據(jù)要繳納的增值稅計提需要繳納的附加稅。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,兩張增值稅發(fā)票匯總表數(shù)據(jù),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提附加稅的思路是什么?具體計算步驟麻煩寫下,謝謝1、增值稅專用發(fā)票匯總表:實際銷項稅額合計:1200000,后面9%稅額是-56512.11,最后簡易計稅3%稅額是1256512.112.、增值稅普通發(fā)票3%匯總表:實際銷項稅額合計44000多3、本期增值稅進項稅額3萬
答: 您好,9%是紅沖了嗎


方老師 解答
2018-04-20 22:02