
去年12月份的時候,多計提了費用,今年匯算時發(fā)票未取得。匯算時納稅調(diào)增了,請問還要調(diào)整那筆多計提的費用嗎?當時計提的是 借:主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應付款 如果不調(diào)整這筆分錄,那我的其他應付款一直掛著嗎
答: 同學你好,建議調(diào)整這筆分錄。
我是廣告行業(yè),采購的原材料一直沒有發(fā)票,提成本的時候直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應付款~暫估款,現(xiàn)在材料的發(fā)票也沒有回來,我是不是要做納稅調(diào)增?在表里面哪一行填?調(diào)增后,利潤還是負的,不用交稅吧?分錄怎么寫?
答: 您好,調(diào)整分錄,借;以前年度損益調(diào)整,負數(shù),貸:其他應付款-暫估款,負數(shù)。要做納稅調(diào)增,調(diào)增后,利潤還是負數(shù),不用交稅的,填寫,A105000納稅調(diào)整項目明細表,26 (十三)跨期扣除項目。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們酒店月底有固定支付給總部的服務(wù)費20000元,但是這筆服務(wù)費用平時應收卻還未收到的房費30000元去抵扣,應收的房費30000元是一個月結(jié)一次,下個月才打款。30000元平時計入到應收帳款會計科目中。我這個月月底做分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本20000元貸:其他應付款20000元第二筆分錄,借:其他應收款10000元貸:應收賬款10000元這樣對嗎?那其他應付款和其他應收款怎么平?
答: 第二筆分錄應該時 借:其他應付款 20000 貸:應收賬款 20000; 剩下的應收賬款10000總部支付

