2019年3月份的時候估入了房租14萬,當時做的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在4月份開來了房租票,上面顯示的是2018.1.1-2019.12.31的房租,這怎么做賬???
獨特的鞋子
于2019-07-06 15:00 發(fā)布 ??876次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-07-06 16:03
您好,建議先紅沖原預(yù)估分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù), 貸:其他應(yīng)付款,負數(shù)。再根據(jù)發(fā)票,借;主營業(yè)務(wù)成本等科目, 貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
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你好,如果是服務(wù)行業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)成本也是 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本,而不會是其他應(yīng)付款的
2017-03-09 14:08:12

你好,學員,差額補記在今年即可的
2022-03-08 21:05:37

你好借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本, 借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 ,貸利潤分配未分配l利潤
2021-06-30 09:41:13

你好,正確的分錄應(yīng)當是什么 呢?
已知錯誤的分錄,還需要知道正確的分錄是什么,才知道該如何調(diào)整的?
2021-06-09 21:07:30

你好,你們發(fā)生了成本,沒有支付
主營業(yè)務(wù)成本對應(yīng)的往來科目,可以用應(yīng)付賬款。
2020-07-18 17:22:49
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