
這是我三月計提的工資4月發(fā)放老師,這個沒問題吧
答: 您好同學(xué),沒有問題的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
還有一個問題就是比如我4月份計提工資的時候計提錯了,2月計提1月的工資,2月發(fā)放1月的工資,3月計提2月的工資,3月發(fā)放2月的工資,4月計提3月的工資,4月發(fā)放3月的工資,剛開始沒發(fā)現(xiàn)這個錯誤,后來知道錯了,現(xiàn)在要什么修改過來?我5月份應(yīng)該什么做才能平
答: 計算出1-5月正確的應(yīng)計提多少,減去目前實際1-4月提了多少,差額就是你5月要計提的數(shù)。

