
上月開兩次票 一共307萬,其中300萬之前申報過未開票收入,本月沖,不用交稅,7萬本月繳稅,可是現(xiàn)在增值稅申報表中`按適用稅率計稅銷售額`為7萬,其中應(yīng)稅貨物銷售額是307萬,無法申報,請問該怎么填
答: 你好 ;? ?你之前報了300萬的無票收入報稅了嗎??
老師您好 增值稅申報表中的應(yīng)稅貨物銷售額的金額該怎么填寫
答: 應(yīng)該填寫的是不含稅銷售額。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅申報表第二欄應(yīng)稅貨物銷售額是含稅還是不含稅
答: 這個是填不含稅金額


Kang 追問
2024-05-06 15:26
bamboo老師 解答
2024-05-06 15:33
Kang 追問
2024-05-06 15:37
bamboo老師 解答
2024-05-06 15:48