
上月開兩次票 一共307萬,其中300萬之前申報(bào)過未開票收入,本月沖,不用交稅,7萬本月繳稅,可是現(xiàn)在增值稅申報(bào)表中`按適用稅率計(jì)稅銷售額`為7萬,其中應(yīng)稅貨物銷售額是307萬,無法申報(bào),請(qǐng)問該怎么填
答: 你好 ;? ?你之前報(bào)了300萬的無票收入報(bào)稅了嗎??
老師您好 增值稅申報(bào)表中的應(yīng)稅貨物銷售額的金額該怎么填寫
答: 應(yīng)該填寫的是不含稅銷售額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)表第二欄應(yīng)稅貨物銷售額是含稅還是不含稅
答: 這個(gè)是填不含稅金額


1624977463 追問
2023-07-15 10:36
郭老師 解答
2023-07-15 10:36
1624977463 追問
2023-07-15 11:01
郭老師 解答
2023-07-15 11:03
1624977463 追問
2023-07-15 13:21
郭老師 解答
2023-07-15 13:25