
這個月不含稅的銷售額是9萬一下不用交稅,這個月繳了280元稅控維護(hù)費(fèi),我做賬的是:借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸庫存現(xiàn)金,底下這個表我要怎么填
答: 你好,這個月就是這樣填寫,結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣的
我的是內(nèi)帳,就例如借:銷售費(fèi)用---運(yùn)雜費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金 借;管理費(fèi)用---辦公用品 貸:庫存現(xiàn)金這兩個憑證登明細(xì)帳的話,具體如何登呢
答: 你好,登記銷售費(fèi)用——運(yùn)雜費(fèi)明細(xì),同時登記現(xiàn)金減少 登記管理費(fèi)用——辦公費(fèi)明細(xì)增加,同時登記庫存現(xiàn)金減少
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月的已經(jīng)結(jié)賬,今天經(jīng)理跟說有一筆多購的電腦錢人家退給我們了,問怎么辦,說做到這個月吧,我做的是借:庫存現(xiàn)金 4810 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 4810 不知道這樣可對?這個月月末如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話,管理費(fèi)用貸方的不知道可要結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)做借方負(fù)數(shù)。
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 1860 貸庫存現(xiàn)金 1860 總提示錯誤,紅框內(nèi)是正確答案,怎么是錯誤的呢提交的時候
1. 現(xiàn)在有13%的普票嗎?2. 收到這個記 借 管理費(fèi)用-辦公用品 貸 庫存現(xiàn)金 是嗎
前幾天購買的辦公用品,已經(jīng)記賬借管理費(fèi)用 貸 庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在退貨了,錢退回來了。怎么記賬
上月有筆辦公費(fèi)用收到專票未錄入進(jìn)項稅額,本月需怎么更正分錄。原始分錄:借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金。
開辦費(fèi)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,開始做的時候是借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金.月末對這個開辦費(fèi)具體需要做那些分錄啊


姚翠翠 追問
2018-04-17 18:04
姚翠翠 追問
2018-04-17 18:07
鄒老師 解答
2018-04-17 19:25
姚翠翠 追問
2018-04-18 08:24
鄒老師 解答
2018-04-18 08:27
姚翠翠 追問
2018-04-18 08:42