
老師,我們是商貿行業(yè),有兩家公司,一個一般納稅人,一個小規(guī)模,股東是相同的兩個人,法人不同。 請問一下一般納稅人公司可以按進價開票給小規(guī)模公司嗎?這樣是相當于調貨嗎?因為我們供貨商都是13%專票提供給我們 一般情況都是一般納稅人調貨給小規(guī)模 開票價格是按市場價格還是 不低于一般納稅人進價 同公司怎么怎么調貨合適
答: 你好;? ? 長期進價銷售這個? 到時怕稅務局異常的; 這個? 明顯低于市場價 怕讓你們補稅的; 要參考市場價來做銷售哈 ; 這個是銷售; 不是調貨哦。 你 兩個公司是獨立的? 公司 做賬報稅的??
老師好,我們是一般納稅人 商貿型公司光1月份就開了1000萬的發(fā)票 都是專票照這個樣子估計2022年全年超1個億 就只有商品成本和人員工資是大筆頭支出 沒有其他什么費用 最終的利潤大 現(xiàn)在想著事前籌劃,能通過什么方法 少交稅呢
答: 同學你好,商貿企業(yè)是最不好籌劃的,因為增值稅發(fā)票就監(jiān)控死了,所以你每個月開票要先看下你的進項大概多少。企業(yè)所得稅因為是季度預交,可以先預提部分費用暫時過渡下,當匯算清繳之前必須要把預提的全部沖銷。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,公司一般納稅人商貿,將認證進項給抵扣,因為稅局要求控制稅負,所以計劃預留抵扣100元,進項轉出20,銷項500,怎樣做分錄?
答: 您好 。 您銷項500,就是確認收入時,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額; 進項轉出,借:成本費用科目,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出; 待認證的進項稅,借:原材料/成本費用等科目, 應交稅費-待認證進項稅 貸:應付賬款等科目 月末,根據(jù)“銷項-進項%2B進項轉出”算出來下月應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅


永遠芬芳 追問
2024-05-05 09:13
bamboo老師 解答
2024-05-05 10:44
永遠芬芳 追問
2024-05-05 12:29
bamboo老師 解答
2024-05-05 12:38