老師,我們是商貿行業(yè),有兩家公司,一個一般納稅人,一個小規(guī)模,股東是相同的兩個人,法人不同。 請問一下一般納稅人公司可以按進價開票給小規(guī)模公司嗎?這樣是相當于調貨嗎?因為我們供貨商都是13%專票提供給我們 一般情況都是一般納稅人調貨給小規(guī)模 開票價格是按市場價格還是 不低于一般納稅人進價 同公司怎么怎么調貨合適
檀
于2022-03-29 10:42 發(fā)布 ??1135次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-29 10:43
你好; 長期進價銷售這個 到時怕稅務局異常的; 這個 明顯低于市場價 怕讓你們補稅的; 要參考市場價來做銷售哈 ; 這個是銷售; 不是調貨哦。 你 兩個公司是獨立的 公司 做賬報稅的
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你好;? ? 長期進價銷售這個? 到時怕稅務局異常的; 這個? 明顯低于市場價 怕讓你們補稅的; 要參考市場價來做銷售哈 ; 這個是銷售; 不是調貨哦。 你 兩個公司是獨立的? 公司 做賬報稅的??
2022-03-29 10:43:55

同學你好,商貿企業(yè)是最不好籌劃的,因為增值稅發(fā)票就監(jiān)控死了,所以你每個月開票要先看下你的進項大概多少。企業(yè)所得稅因為是季度預交,可以先預提部分費用暫時過渡下,當匯算清繳之前必須要把預提的全部沖銷。
2022-01-22 19:06:45

一樣的計入庫存商品就是
2023-01-16 15:04:32

您好 。
您銷項500,就是確認收入時,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額;
進項轉出,借:成本費用科目,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出;
待認證的進項稅,借:原材料/成本費用等科目,
應交稅費-待認證進項稅
貸:應付賬款等科目
月末,根據(jù)“銷項-進項%2B進項轉出”算出來下月應交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
2020-11-17 23:17:01

您好,這個肯定是不行的
2021-03-29 14:53:43
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