
暫估成本的時候沒有涉及進項稅,開回專用發(fā)票沖暫估成本怎么寫分錄
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
進貨的時候?qū)Ψ經(jīng)]有開具發(fā)票,當時進了貨就賣了(做的暫估成本入賬,賣的時候轉(zhuǎn)成本入賬也是暫估的),現(xiàn)在發(fā)票回來了,把暫估沖紅了,那轉(zhuǎn)成本的暫估,需不需要沖紅?
答: 和你暫估的金額一樣就不用紅沖,不一樣的需要紅沖
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
都已經(jīng)攤?cè)氘a(chǎn)品成本了,這3噸。該怎么處理?。? 采購A原材料月末發(fā)票沒到,暫估入庫,同時登記材料帳時。假如A材料(數(shù)量:30噸,金額:500萬),下月初發(fā)票到了A材料(數(shù)量:33噸,金額:560萬),先沖銷一下上月末的暫估A材料(數(shù)量為負數(shù)30噸,金額:負數(shù)500萬),在登記一筆A材料(數(shù)量:33噸,金額:560萬)??墒前l(fā)票的噸數(shù)比暫估的噸數(shù)多了3噸,金額也多了60萬?原來暫估的30噸,都已經(jīng)攤?cè)氘a(chǎn)品成本了,這3噸。該怎么處理?。?/p>
答: 你好,你所提的問題有個疑問:上月發(fā)票沒到時,你實際收到的材料是30噸嗎?本月收到的發(fā)票數(shù)是33噸,請問你發(fā)票數(shù)是與實物數(shù)不一致產(chǎn)生的原因你查明了沒有?


時光 追問
2018-04-15 15:26
鄒老師 解答
2018-04-15 15:27
時光 追問
2018-04-15 15:30
鄒老師 解答
2018-04-15 15:31
時光 追問
2018-04-15 16:02
鄒老師 解答
2018-04-15 22:01