
這兩張截圖,第一張國(guó)稅增值稅截圖中,因?yàn)殇N(xiāo)售額不超過(guò)9萬(wàn),所以本季度不需要繳納增值稅了,那我的第二張地稅附加稅的表格,計(jì)稅依據(jù)直接寫(xiě)0么,還是需要填寫(xiě)上增值稅867.73,然后再填上后面的減免稅額減掉呢?怎么操作。
答: 您好,第二張地稅附加稅的表格,計(jì)稅依據(jù)直接寫(xiě)0。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我在填報(bào)增值稅表時(shí),有一張(增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表),如果我這季度銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)(我們是季報(bào)),我只填寫(xiě)(增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人))中第四項(xiàng)免稅銷(xiāo)售額中的 其中小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額這一欄嗎?另外一張(增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表)還要不要填寫(xiě)呢?
答: 不超30萬(wàn)且都是普票 不用填減免表
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
因?yàn)楣驹落N(xiāo)售額不足10萬(wàn)元可以免征教育費(fèi)附加,所以報(bào)教育費(fèi)附加的時(shí)候,增值稅那欄就直接填零了,請(qǐng)看圖片,這樣子增值稅那欄是不是應(yīng)該填實(shí)際繳納的增值稅額,然后再填減免呢?已經(jīng)申報(bào)了要怎么辦?
答: 你好,計(jì)稅依據(jù)直接填寫(xiě)0就是了

