老師你好,小規(guī)模納稅人按季申報第二季度開出發(fā)票價稅合計109989元,其中銷售額106785.44元,稅額3203.56元,免征增值稅,那附加稅要交嗎?我這表怎么填???減免額填了也不行,不填也不行。這三張表填的對嗎?最后一張應(yīng)該怎么填呢?
小米花
于2019-07-09 11:33 發(fā)布 ??907次瀏覽
- 送心意
張蓉老師
職稱: 中級
2019-07-09 11:34
您好,免征增值稅,附加稅就不用交了,也不用申報。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于合理簡并納稅人申報繳稅次數(shù)的公告》(國家稅務(wù)總局公告[2016]6號)的規(guī)定,隨增值稅、消費稅附征的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加免于零申報。
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不用的
2018-01-03 16:01:46

借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-05-19 07:49:04

第一步:確認(rèn)應(yīng)交稅費
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
因為小規(guī)模納稅人不需要核算銷項稅、進(jìn)項稅等,因此可以直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
第二步:確認(rèn)稅金減免為營業(yè)外收入
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
2021-12-09 18:33:59

第一步:確認(rèn)應(yīng)交稅費
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
因為小規(guī)模納稅人不需要核算銷項稅、進(jìn)項稅等,因此可以直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
第二步:確認(rèn)稅金減免為營業(yè)外收入
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
2019-12-06 19:07:08

你好 借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸方營業(yè)外收入
2019-04-03 09:56:04
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小米花 追問
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