
我沒有成本票,庫(kù)存商品也沒有數(shù),然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有成本,我需要暫估成本,暫估的這個(gè)數(shù)是不是按利潤(rùn)表上的數(shù)做暫估呢
答: 你好,根據(jù)你購(gòu)進(jìn)貨物的情況暫估的
請(qǐng)問老師,庫(kù)存數(shù)現(xiàn)在是負(fù)數(shù)怎么處理呢,如果這個(gè)月份的有些商品按開票數(shù)量出庫(kù)就是負(fù)數(shù)了,那我也是做暫估嗎?這個(gè)月做了暫估,成本也暫估了,后面要不要沖銷成本的暫估呢
答: 可以做暫估的,等以后收到暫估庫(kù)存的發(fā)票的時(shí)候,沖掉暫估,根據(jù)發(fā)票在入庫(kù)就好了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,這月進(jìn)項(xiàng)沒到的商品做暫估入庫(kù)處理,我做借:庫(kù)存商品-暫估,1170000貸:應(yīng)付賬款1170000,到月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),這一部分暫估的商品也得單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)吧?我做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1170000,貸庫(kù)存商品-暫估1170000,可以嗎?是按這個(gè)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)吧?
答: 您好!您沒有銷售這部分貨物的話,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本的。


夢(mèng) 追問
2018-04-14 11:28
鄒老師 解答
2018-04-14 11:31