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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-13 21:50

借;管理費(fèi)用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)      貸;庫存現(xiàn)金 
你好,可以這樣做分錄

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-04-13 21:52

沒有發(fā)票,可以這樣做賬嗎?

鄒老師 解答

2018-04-13 21:54

你好,是可以這樣處理的,因?yàn)檫@個根本就無法取得發(fā)票的

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借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;庫存現(xiàn)金 你好,可以這樣做分錄
2018-04-13 21:50:18
你好 你12月計提了年終獎的分錄沒? 你現(xiàn)在要沖減 是因?yàn)?2月多計提了嗎?
2020-01-06 08:51:08
借;銷售費(fèi)用 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-12-31 14:09:36
你好!那只能放在你們的人員工資里,或用其他費(fèi)用發(fā)票替代出來。
2015-04-21 22:38:17
你好!這個計入福利費(fèi)就好了。借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 然后再借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi),帶現(xiàn)金。
2023-12-25 09:38:44
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