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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-04-13 18:45

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

小鴨 追問

2018-04-13 18:50

如果銷項大于進(jìn)項呢

陳靜老師 解答

2018-04-14 08:50

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  如果進(jìn)大于銷就不用做會計分錄的,

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你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-04-13 18:45:26
對于你這種情況,可以按照以下步驟進(jìn)行處理: 1.撤銷紅字信息表:由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進(jìn)項稅額,可以聯(lián)系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發(fā)票信息表情況說明、紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》(系統(tǒng)內(nèi)打印的,加蓋企業(yè)公章)、經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。 2.重新開具正確的紅字發(fā)票信息表:在撤銷紅字信息表后,可以重新開具正確的紅字發(fā)票信息表。請確保在開具新的紅字發(fā)票信息表前,已經(jīng)核實好相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 3.抵扣進(jìn)項稅額:在重新開具正確的紅字發(fā)票信息表后,可以正常抵扣進(jìn)項稅額。請確保在規(guī)定的時間內(nèi)完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
這樣的話,是屬于抵扣10個點的,你好
2024-01-16 13:48:16
你好!你應(yīng)該先借原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-04-29 14:30:05
你好!這個不需要單獨做憑證。
2017-07-13 10:11:59
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