
我12月交2017年12-2018-2月房租,我每月做攤銷了,現(xiàn)在收到專用發(fā)票并且已經(jīng)認(rèn)證,怎么做分錄?
答: 先用紅字沖銷法,把之前的攤銷沖回,沖回總額就可以。然后再做收到發(fā)票的分錄。
2018年12月預(yù)付2019年1月份的房租及水電費(fèi),專票已經(jīng)在2018年12月份收到,而且專票在2018年12月已經(jīng)認(rèn)證抵扣,賬務(wù)處理怎么做?
答: 同學(xué)你好: 因?yàn)轭A(yù)付的費(fèi)用不屬于本期的費(fèi)用,所以要計(jì)入預(yù)付帳款,等到1月份再計(jì)入費(fèi)用。 帳務(wù)處理是:12月借:預(yù)付帳款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款, 1月:借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等 貸:預(yù)付帳款 如有疑問,請(qǐng)繼續(xù)提問,滿意請(qǐng)5星好評(píng)哦~謝謝
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到2017年9月-12月的租金發(fā)票,現(xiàn)在做2018年2月的帳,入賬分錄怎么寫?
答: 借;以前年度損益調(diào)整等科目 貸;銀行存款等科目


千尋 追問
2018-04-13 17:03
程小峰老師 解答
2018-04-13 17:09
千尋 追問
2018-04-13 17:13
程小峰老師 解答
2018-04-13 17:31