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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-17 19:37

你好,這個(gè)是外賬嗎?如果是的話,他申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)的?

Ljnr 追問(wèn)

2024-04-17 19:42

不是外賬, 內(nèi)賬留下來(lái)的幾個(gè)表格

郭老師 解答

2024-04-17 19:42

你之前的還管嗎?如果不管的話,你可以盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做起初數(shù)據(jù)

Ljnr 追問(wèn)

2024-04-17 19:44

這是客戶以前的欠賬明細(xì),以后還要要回來(lái)的

郭老師 解答

2024-04-17 19:46

你好,往來(lái)科目你和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬一下就行

Ljnr 追問(wèn)

2024-04-17 19:48

往來(lái)科目已經(jīng)對(duì)好了,  現(xiàn)在就只有這個(gè),我現(xiàn)在想用軟件做賬, 只有應(yīng)收賬款的科目,我如果錄進(jìn)去期初,會(huì)試算不平衡,我后續(xù)怎么辦呢

郭老師 解答

2024-04-17 19:50

好,那存貨固定資產(chǎn)這些有沒(méi)有,然后還有貨幣資金呢。

郭老師 解答

2024-04-17 19:50

除了這些,還有應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付職工薪酬,其他的都填寫(xiě)好了。如果借貸不平衡的,那你就放到未分配利潤(rùn)里面去。

Ljnr 追問(wèn)

2024-04-17 19:51

固定資產(chǎn)和貨幣資金的數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確的,只有應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的。

郭老師 解答

2024-04-17 19:53

你好,你最好弄一個(gè)準(zhǔn)確的,如果你不準(zhǔn)確的話,后期的期末余額也不會(huì)準(zhǔn)。

Ljnr 追問(wèn)

2024-04-17 19:53

那如果  我只用應(yīng)收賬款的明細(xì)科目,其它的數(shù)據(jù)都不管,有什么辦法能開(kāi)始做賬呢

郭老師 解答

2024-04-17 20:00

可以
差額放到未分配利潤(rùn)里面開(kāi)始做就行

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不是外賬, 內(nèi)賬留下來(lái)的幾個(gè)表格
2024-04-17 19:42:15
你好,感謝你對(duì)會(huì)計(jì)學(xué)堂的選擇,快賬的操作可以直接咨詢服務(wù)群老師,他們會(huì)幫忙指導(dǎo)操作的。
2019-03-23 21:16:50
你好。看看其他科目是否還有數(shù)據(jù),沒(méi)有的話計(jì)入利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-03-15 10:27:56
你好,只能是補(bǔ)申報(bào),然后做相關(guān)數(shù)據(jù)的交接的
2018-01-26 15:59:59
最好盤(pán)點(diǎn)一下資產(chǎn)負(fù)債實(shí)際情況作為期初數(shù),往下做即可
2018-05-28 22:53:43
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