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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-13 11:26

你好,你這里分錄是借方其他應收款發(fā)生額,怎么余額表到了貸方呢?

嗨呀 追問

2018-04-13 11:43

2017年12月前這些員工開的勞務費發(fā)票都做成了借方管理費用勞務費,貸方其他應收款,起初余額為0.分錄就做錯了,所以我現(xiàn)在就做了分錄沖回去,行不行,圖片就是上面那個圖片

鄒老師 解答

2018-04-13 11:44

你好,沖回余額頂多是0,怎么會出現(xiàn)負數(shù)呢

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,你這里分錄是借方其他應收款發(fā)生額,怎么余額表到了貸方呢?
2018-04-13 11:26:03
新年好,是可以這樣處理的
2024-02-21 17:28:42
1、建議不要直接沖掉。以后在收到老板的錢的話,借 銀行存款 貸:其他應收款,逐步將其他應收款科目沖平。 2、您前任會計這是亂用科目,造成科目重分錄情況了。
2018-03-14 16:18:17
借其他應收款2000 貸其他應付款2000
2019-10-09 09:06:29
您好,您的理解是正確的。只是如果其他應付款余額在借方時表示向對方收款。
2016-12-02 16:51:15
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