
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我們購買材料,供應(yīng)商給我們多開了專票,大于我們付款的金額,我們該怎么做分錄?
答: 你好,借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,一供應(yīng)商給咋們提供材料,款項我們已經(jīng)支付了,材料我們也入庫了,可是供應(yīng)商要求是金額達(dá)到1萬才給開發(fā)票,這筆分錄怎么做呢?
答: 您好,先暫估入庫,票到再沖減暫估。 借:
購買的原材料有質(zhì)量問題,把有質(zhì)量問題的原材料退回給供應(yīng)商,供應(yīng)商也沒有開紅字發(fā)票給我們,我們就直接給對方少付了一部分款,該怎么做會計分錄?。?/a>
我們開發(fā)票給A,A把貨款直接付給我們材料供應(yīng)商了,材料供應(yīng)商再開發(fā)票給我,這個賬要怎么做
老師,對方公司轉(zhuǎn)材料款給我們,我們公司再把錢轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,供應(yīng)商現(xiàn)在把票開給我們了,這三個分錄該怎么做
問下供應(yīng)商多開發(fā)票給我們2331元,我們讓對方打款2331元給我們,我們再按發(fā)票金額付款給他們,這個怎么做分錄


結(jié)實的櫻桃 追問
2018-04-13 09:55
吳月柳 解答
2018-04-13 09:56
結(jié)實的櫻桃 追問
2018-04-13 09:59
吳月柳 解答
2018-04-13 09:59
結(jié)實的櫻桃 追問
2018-04-13 10:01
結(jié)實的櫻桃 追問
2018-04-13 10:01
結(jié)實的櫻桃 追問
2018-04-13 10:05
吳月柳 解答
2018-04-13 10:09
結(jié)實的櫻桃 追問
2018-04-13 10:13
吳月柳 解答
2018-04-13 10:19
結(jié)實的櫻桃 追問
2018-04-13 10:54
吳月柳 解答
2018-04-13 11:09