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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-13 09:52

你好,借:應(yīng)付賬款  貸:營業(yè)外收入

結(jié)實的櫻桃 追問

2018-04-13 09:55

如果我們后期還有業(yè)務(wù)往來,該如何做賬

吳月柳 解答

2018-04-13 09:56

后期還會有往來直接掛賬,不需要沖平

結(jié)實的櫻桃 追問

2018-04-13 09:59

掛哪個科目呢?

吳月柳 解答

2018-04-13 09:59

掛在應(yīng)付賬款

結(jié)實的櫻桃 追問

2018-04-13 10:01

后期有業(yè)務(wù)往來,再如何去做賬

結(jié)實的櫻桃 追問

2018-04-13 10:01

后期再購買材料付款,這開的發(fā)票金額如何做賬

結(jié)實的櫻桃 追問

2018-04-13 10:05

老師,不好意思,字打快了,我的意思是后期如果再買材料費話,多開的發(fā)票金額又該如何做賬

吳月柳 解答

2018-04-13 10:09

你是內(nèi)賬還是稅賬?

結(jié)實的櫻桃 追問

2018-04-13 10:13

內(nèi)賬  外賬都要做

吳月柳 解答

2018-04-13 10:19

內(nèi)賬根據(jù)實際購入情況來做,外賬,按發(fā)票做購入,按付款沖,多出余額掛賬

結(jié)實的櫻桃 追問

2018-04-13 10:54

掛賬分錄是   借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額   多開發(fā)票金額    貸應(yīng)付賬款嗎?

吳月柳 解答

2018-04-13 11:09

外賬按發(fā)票金額做,借:原材料  應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額   貸:應(yīng)付賬款

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借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入
2018-04-13 09:52:40
你好,建議按照采購金額報銷,按采購金額付款就可以了,多的一分錢告訴對方不付就可了
2020-06-23 07:38:32
您好,先暫估入庫,票到再沖減暫估。 借:
2020-12-22 16:06:57
你上面的說的不是很清楚,可以在描述清晰些?
2018-05-30 12:01:04
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