
老師,對方公司轉(zhuǎn)材料款給我們,我們公司再把錢轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,供應(yīng)商現(xiàn)在把票開給我們了,這三個分錄該怎么做
答: 你好!借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借庫存商品 貸預(yù)付賬款。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們開發(fā)票給A,A把貨款直接付給我們材料供應(yīng)商了,材料供應(yīng)商再開發(fā)票給我,這個賬要怎么做
答: 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款 借;應(yīng)付賬款 銀行存款 貸;應(yīng)收賬款

