藏品繳納3%個(gè)人所得稅由買(mǎi)家交 問(wèn)
那個(gè)是賣(mài)家交個(gè)稅的 答
24年已取得中級(jí)征證 25年還需要繼續(xù)教育么 問(wèn)
是的,24年已取得中級(jí)征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈 答
付25噸吊車(chē)吊集裝箱1次(天然氣管道施工)怎么入賬啊 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入工程施工-直接費(fèi)用-機(jī)械使用費(fèi) 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問(wèn)
能開(kāi)勞務(wù)派遣嗎?人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣開(kāi)這種。 答
老師,系統(tǒng)安裝技術(shù)服務(wù)類型的公司,人工、所用到的 問(wèn)
您好,去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊(cè)個(gè)體開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái) 答

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅在增值稅申報(bào)表不顯示嗎,現(xiàn)在只有進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,那么我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表的數(shù)據(jù)是不是和應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)一致還是和加上待認(rèn)證后的數(shù)據(jù)一致?
答: 你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅在增值稅申報(bào)表不顯示的 你好,需要加上待認(rèn)證的數(shù)據(jù)才會(huì)一致的
老師,我的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)包括了待認(rèn)證的數(shù)據(jù),也就是說(shuō)借方數(shù)據(jù)與增值稅申報(bào)上認(rèn)證后的可以抵扣的數(shù)據(jù)不符,我要怎樣處理這些進(jìn)項(xiàng),使得其與增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致,把一部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后再轉(zhuǎn)入待認(rèn)證嗎?會(huì)計(jì)分錄怎樣處理
答: 是不一樣,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不需要申報(bào),這個(gè)不一樣正常啊,不需要保持說(shuō)必須一致
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司稅務(wù)增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù),與認(rèn)證的發(fā)票數(shù)據(jù)不一致,是發(fā)票認(rèn)證的多了,增值稅申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)少了,那么做匯算清繳應(yīng)該要怎么處理呀?
答: 這個(gè)增值稅的申報(bào)和所得稅匯算清繳,是兩個(gè)稅種的申報(bào)問(wèn)題。 如果您認(rèn)證的多了,而申報(bào)填寫(xiě)數(shù)據(jù)少的話,那沒(méi)有填寫(xiě)進(jìn)申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣了,只能計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用科目了。這部分是在匯算清繳可以稅前扣除的。

