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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-12 14:46

你好
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

喜悅的海燕 追問

2018-04-12 15:01

那應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅-減免增值稅年末借方不是有余額?而且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到18年了,這個怎么辦呀?

鄒老師 解答

2018-04-12 15:02

你好,這個是可以有余額,不影響結(jié)轉(zhuǎn)到0的 
并不是所有科目期末都必須是0 的

喜悅的海燕 追問

2018-04-12 15:04

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-04-12 15:05

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-04-12 14:46:13
支付時,借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 抵稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 280 貸:管理費用 280
2019-03-20 14:02:42
你好 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 是實際抵減的時候做這個分錄
2019-07-12 15:52:11
你好,是當期抵扣的 借原材料 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸銀行存款的
2019-04-09 15:47:43
你好,購買時 借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣時 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸 管理費用
2019-03-27 10:43:59
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