我想問(wèn)增值稅申報(bào)表附列資料 五怎么填? 不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表 比如 一共是1000元進(jìn)項(xiàng)稅 600元本次可以抵扣 400元 待抵扣 怎么填表五?
會(huì)計(jì)
于2018-04-12 13:31 發(fā)布 ??739次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-04-13 22:10
期初待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 0
本期不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額增加額 600
本期可抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 600
本期轉(zhuǎn)入的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 400
本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 0
期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 400
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你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08

你好
增值稅申報(bào)表,附表二
2020-01-01 10:09:26

即征即退增值稅一般納稅人,申報(bào)表具體填表辦法如下:
銷(xiāo)項(xiàng)稅額:
附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。
主表,申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過(guò)上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷(xiāo)售額,同時(shí)將即征即退貨物的銷(xiāo)售額自動(dòng)填入第三四列,同樣,第十一欄銷(xiāo)項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
2020-02-17 16:42:05

主表應(yīng)納稅減征額里填寫(xiě),
2019-10-10 09:09:49

你這個(gè)是啥情況,不能抵扣?你這個(gè)不含稅金額對(duì)應(yīng)做啥科目?
2019-09-13 16:20:48
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