請問個人股東用技術(shù)成果對公司進行增資,需要提供 問
需要提供發(fā)票給公司 答
老師,美工部門購買攝像機配件、燈泡等入什么費用? 問
你們是廣告公司還是什么公司呢? 答
老師,你好!請問一下,我公司(A公司)對外接了一個自投項 問
老板的說法有一定道理,核心是兩點: 銷項稅的納稅主體是 B 公司,無論是否用 A 公司的進項稅抵扣,這都是 B 公司因收入產(chǎn)生的納稅義務(wù),從項目現(xiàn)金流角度應(yīng)算 B 公司的現(xiàn)金流出。 A 公司開的工程票進項稅,只是幫 B 公司減少了實際繳稅金額,并沒有改變 “銷項稅歸 B 公司承擔(dān)” 的本質(zhì)。 簡單說,銷項稅是 B 公司的義務(wù),進項稅是抵扣工具,所以銷項稅算 B 公司現(xiàn)金流出合理。 答
老師,這句話最簡單的理解是怎樣的呀? 關(guān)于企 問
您好,就是取兩者中最低數(shù)用來抵扣 答
請問企業(yè)所得稅申報表自動帶出來季末從業(yè)人數(shù)6人 問
你這里可以修改一下的 答

請問補交2015年的稅款,要在今年所得稅匯算清繳時做調(diào)增嗎
答: 你好,補交時通過以前年度調(diào)整來做的話就不需要
老師,2015匯算清繳補繳的所得稅,2016年匯算清繳時需要調(diào)增嗎
答: 你好,不需要
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做2018年的匯算清繳時發(fā)現(xiàn)原來會計把2017年匯算清繳時的補交的4000元所得稅費用計入了2018年的所得稅費用,請問今年我做2018年的所得稅匯算清繳時要調(diào)增這2017年的4000元所得稅,那么我要把這個4000元填在A105000納稅調(diào)整項目明細表的哪一欄呢?
答: 所得稅費用不影響利潤總額,不需要調(diào)整
問一下老師,去年一筆費用重復(fù)做了兩遍,如果今年調(diào)整,是在所得稅匯算清繳時補交所得稅還是在本月做“以前年度損益調(diào)整”補交稅款???
去年一筆費用重復(fù)做了兩遍,如果今年調(diào)整,是在所得稅匯算清繳時補交所得稅還是在本月做“以前年度損益調(diào)整”補交稅款???
我2016年補交的2015年的生育保險,2016年所得稅匯算清繳時,是不是得調(diào)增,未分配利潤要改嗎?將未分配利潤用調(diào)嗎?




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奔奔 追問
2018-04-12 11:28
吳月柳 解答
2018-04-12 11:31