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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-12 11:21

你好,借:原材料  貸:應(yīng)付賬款-暫估

陽光總在風(fēng)雨后 追問

2018-04-12 11:37

那增值稅怎么辦呀老師?收到發(fā)票以后再怎么做帳?

吳月柳 解答

2018-04-12 11:41

收到發(fā)票后,紅字沖銷:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后借:原材料  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額  貸:應(yīng)付賬款

陽光總在風(fēng)雨后 追問

2018-04-12 11:46

我們用銀行賬戶付的款,那收到發(fā)票前的那筆分錄就寫成  借:原材料    貸:銀行存款 -暫估   就行了是嗎老師?

吳月柳 解答

2018-04-12 12:40

銀行付款,借:應(yīng)付賬款  貸:銀行存款

陽光總在風(fēng)雨后 追問

2018-04-12 13:14

我說的是第一比分錄老師,就是我們用銀行付款的那筆,我們已經(jīng)把款付出去了不能再是應(yīng)付賬款了吧?是借原材料    貸:銀行存款嗎?然后收到發(fā)票后,做相同紅字發(fā)票沖回,然后再借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)   貸:銀行存款 ?

吳月柳 解答

2018-04-12 13:18

付款與暫估分開做賬,不要直接做成用銀行支付,后續(xù)調(diào)整賬務(wù)或查賬不方面。

陽光總在風(fēng)雨后 追問

2018-04-12 13:26

那我們付款當(dāng)月銀行余額就對不上了吧老師?我們發(fā)票次月收到的

吳月柳 解答

2018-04-12 13:43

付款只做一筆 ,與余額無影響,付款分錄不需要沖銷

陽光總在風(fēng)雨后 追問

2018-04-12 14:16

意思就是,付款當(dāng)月賬上銀行余額跟實際銀行賬戶余額對不上沒關(guān)系是嗎老師?付款當(dāng)月沒收到發(fā)票是就做一筆分錄,借:原材料   貸:應(yīng)付賬款  吧老師?

吳月柳 解答

2018-04-12 14:33

付款,借:應(yīng)付賬款  貸;銀行存款,貨到發(fā)票未到,借:原材料  貸:應(yīng)付賬款-暫估(也可以不做這筆)做了發(fā)票到紅字沖銷,然后發(fā)票到,借:原材料  貸:應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
你好,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2018-04-12 11:21:56
做預(yù)付賬款,下月按發(fā)票入賬處理
2018-04-12 14:29:27
你好 暫估入賬 借原材料 貸預(yù)付賬款 等收到發(fā)票 紅沖暫估的分錄 重新按發(fā)票入賬即可
2020-09-09 11:01:43
同學(xué),你好,可以先開具發(fā)票的哈
2020-03-14 11:34:38
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
2023-03-29 10:10:54
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