
出口退稅逾期申報(bào),做內(nèi)銷處理,賬務(wù)怎么處理,申報(bào)增值稅怎么申報(bào)
答: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額 開(kāi)具其他發(fā)票欄次申報(bào)
餐飲行業(yè)增值稅申報(bào),享受加計(jì)抵減政策后,加計(jì)抵減的這部分稅額如何做賬務(wù)處理?
答: 您好,會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額) 貸:其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,不好意思打擾你一下今天我申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)填了收入后計(jì)算的稅和我做的報(bào)表上的稅相差兩分錢(qián),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理調(diào)平呢
答: 你好,差額計(jì)入營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)外支出

