
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價(jià))開了營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表做的申報(bào)(增值稅申報(bào)不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 你好 按交的增值稅價(jià)稅分離來(lái)確認(rèn)收入
因?yàn)橄到y(tǒng)申報(bào)增值稅,四舍五入,多劃款交一分,或少交一分稅款,如何處理?賬務(wù)和稅務(wù)上?
答: 你好!差額紅字原分錄沖回就可以或者確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
舉例:增值稅網(wǎng)上認(rèn)證是100,增值稅申報(bào)表多申報(bào)了50(變成150) 財(cái)務(wù)賬面是100 本期認(rèn)證90 增值稅本期該如何申報(bào)?90-50 申報(bào)40嗎?
答: 網(wǎng)上認(rèn)證100,增值稅申報(bào)150,就是填寫第2項(xiàng)是100,第3項(xiàng)是50,必須前期有認(rèn)證的沒(méi)有抵扣的數(shù)據(jù)。


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