
我們收到境外公司的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們需要開發(fā)票嗎?如何申報(bào)納稅
答: 你好,這個(gè)可以不用開票,但是要正常申報(bào)。
一般納稅人開具6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)如何申報(bào)?
答: 你好,在服務(wù)類的那一項(xiàng)填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)如何做賬!增值稅申報(bào)如何做!
答: 你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 在減免稅額明細(xì)表填寫全額抵扣就是了

