老師好:我司準(zhǔn)備和海外客戶簽約,為海外客戶提供代訂房費(fèi)服務(wù),流程是:海外客戶通過我司提供的預(yù)定平臺預(yù)定酒店,我司先通過可外幣結(jié)算的第三方來墊付房費(fèi),海外客戶按月或者按單結(jié)算該房費(fèi)給我司(以海外酒店當(dāng)?shù)刎泿沤Y(jié)算),房費(fèi)是1:1結(jié)算,同時(shí)按預(yù)定成功訂單收取海外客戶服務(wù)費(fèi),最終我司依該服務(wù)費(fèi)來申報(bào)收入和繳稅。 當(dāng)前的問題是:代我司墊付的第三方可開具經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂酒店普票給我司,我司正常應(yīng)開具相同普票給海外客戶,同時(shí)還應(yīng)開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但海外客戶不認(rèn)可國內(nèi)發(fā)票,要求開具形式發(fā)票,該形式發(fā)票如何申報(bào)納稅呢? 麻煩老師看下,我司針對這種情況應(yīng)如何處理?
Lily
于2023-06-09 10:27 發(fā)布 ??1001次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2023-06-09 10:29
你好1; 形式發(fā)票 開出去 正常開; 你只是按照你開的 代理服務(wù)費(fèi)來報(bào)稅哈; 你只是代收款 ;在扣除服務(wù)費(fèi) 在去支付給海外客戶
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您好,這兩個(gè)沒什么區(qū)別的
2021-11-23 05:46:06

同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術(shù)服務(wù),后者針對的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開發(fā)類技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費(fèi)用列支,只要符合一定的研發(fā)績效或者相關(guān)要求,有關(guān)費(fèi)用一般可以報(bào)銷。
2023-12-01 00:33:24

你好,你當(dāng)?shù)囟惥譀]有給你單位核定技術(shù)合同印花稅?
2018-07-04 15:19:17

您好,同學(xué),需要繳納,按照技術(shù)合同
2023-04-21 15:27:24

你好1;? 形式發(fā)票 開出去 正常開; 你只是按照你開的 代理服務(wù)費(fèi)來報(bào)稅哈;? 你只是代收款 ;在扣除服務(wù)費(fèi) 在去支付給海外客戶??
2023-06-09 10:29:24
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