老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

在小企業(yè)會計制度下,2017年企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交稅款的會計分錄是做到以前年度損益調(diào)整呢,還是記入當(dāng)期呀?哪種更恰當(dāng)一些?
答: 計入利潤分配---未分配利潤科目
在小企業(yè)會計制度下,2017年企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交稅款的會計分錄是做到以前年度損益調(diào)整呢,還是記入當(dāng)期呀?哪種更恰當(dāng)一些?
答: 您好,記到當(dāng)期更恰當(dāng)一些。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小企業(yè)還用設(shè)“以前年度損益調(diào)整”科目嗎,匯算清繳后,補(bǔ)繳納的企業(yè)所得稅是需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目計入會計分錄嗎
答: 你好,通過利潤分配——未分配利潤科目核算 借;利潤分配——未分配利潤 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款

