@董孝彬老師有在嗎? 問
同學(xué)你好 老師這個(gè)點(diǎn)不在哦 答
老師,就是如果新接手公司的帳,原來會(huì)計(jì)設(shè)置的科目 問
您好,這個(gè)期初最好按他的來 答
我公司砂廠銷售戈壁料,可以根據(jù)礦儲(chǔ)量及費(fèi)用計(jì)算 問
同學(xué),你好 那你出售是按照每立方米出售的嗎? 答
請(qǐng)問工資薪金賬上比個(gè)稅系統(tǒng)做多了,是紅沖還是等 問
您好,直接紅沖就可以了 答
老師好!個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上可以寫兩個(gè)人的名字嗎? 問
同學(xué),你好 不可以的 答

我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了有留抵未交增值稅是負(fù)數(shù)為什么資產(chǎn)負(fù)債表顯示是0
答: 是正常的 你下次開票就可以抵減了
老師,你好!9月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候最后一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。就到這里嗎?然后10月初申報(bào)繳稅后在做借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方銀行存款,是這樣嗎?那9月的資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)是有貸方余額的,這樣做對(duì)嗎?謝謝!
答: 您好 您說的都是正確的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師按下面處理這樣季度資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)貸方就會(huì)出現(xiàn)銷項(xiàng)稅額+未交增值稅總和,但如果我每月都把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),那進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都為零留抵稅又在哪體現(xiàn)呢?
答: 留抵在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方








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Carey· 追問
2024-04-08 13:52
樸老師 解答
2024-04-08 13:56