我上個月把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,這個月又抵扣認(rèn)證了,怎樣做會計(jì)分錄因?yàn)槎悇?wù)局說發(fā)票有異常,我們就轉(zhuǎn)出去了對方作廢,又重新認(rèn)證抵扣了

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于2018-04-11 11:29 發(fā)布 ??1232次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
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借:費(fèi)用或者成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-08 15:55:42
你好
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2020-05-15 08:59:35
你好,借:庫存商品等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-11-19 17:29:12
補(bǔ)當(dāng)年稅,
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
借:應(yīng)交稅金—未交增值稅
貸:現(xiàn)金/銀行存款
往年的,
借:利潤分配—未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
借:應(yīng)交稅金—未交增值稅
貸:現(xiàn)金/銀行存款
2019-04-27 17:06:55
借:原材料
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-04-04 15:59:00
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