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送心意

田老師

職稱會計師

2020-05-15 08:59

你好
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款

???? 追問

2020-05-15 10:19

比如說之前分錄是借:庫存商品 借:進項稅額 貸:應付賬款。 如果進項稅額轉(zhuǎn)出那就是借:庫存商品 負數(shù)  貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應付賬款 負數(shù)嗎

田老師 解答

2020-05-15 10:20

是這個分錄,是正數(shù)的,借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
因為不能做進項抵扣,只能進到成本中

???? 追問

2020-05-15 10:23

不太理解這個分錄呢 老師,只能進到成本?

田老師 解答

2020-05-15 10:25

就是你本來已經(jīng)付了錢,做進項抵扣的,現(xiàn)在不能抵扣了,就只能是當做買原材料的錢,原材料的成本要增加

???? 追問

2020-05-15 10:31

哦哦好的明白了謝謝老師

???? 追問

2020-05-15 10:32

那像那種發(fā)票紅沖了之前的也這樣做嗎 增加原材料

田老師 解答

2020-05-15 10:32

不客氣,希望我的回答能幫到你

???? 追問

2020-05-15 10:42

那像那種發(fā)票紅沖了之前的也這樣做嗎 增加原材料

田老師 解答

2020-05-15 10:47

沖紅的不是,沖紅就是相當退貨按原來進貨的憑證一樣用紅字做就行

???? 追問

2020-05-15 10:52

好的謝謝

田老師 解答

2020-05-15 10:53

不客氣,希望我的回答能幫到你

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借:費用或者成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-08 15:55:42
你好 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2020-05-15 08:59:35
你好,借:庫存商品等 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-11-19 17:29:12
補當年稅, 借:應交稅金-應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅金—未交增值稅 借:應交稅金—未交增值稅 貸:現(xiàn)金/銀行存款 往年的, 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅金—未交增值稅 借:應交稅金—未交增值稅 貸:現(xiàn)金/銀行存款
2019-04-27 17:06:55
借:原材料 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-04-04 15:59:00
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