
今年發(fā)現(xiàn)去年記賬憑證,寫錯(cuò)科目了,我寫管理費(fèi)用去了,本來(lái)應(yīng)該寫到其他應(yīng)收款,涉及到現(xiàn)金,該如何更正
答: 你好,可以在本年度沖正!匯算清繳時(shí)作一筆調(diào)增即可
我想問(wèn)下,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了去年的一張憑證做錯(cuò)了,涉及到費(fèi)用類的。本來(lái)應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 錯(cuò)寫了借:銷售費(fèi)用,現(xiàn)在應(yīng)付賬款就一直存在這筆,現(xiàn)在要怎么做呢?要沖正再做一張正確的嗎?科目類怎么寫呢
答: 你好!借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前的會(huì)計(jì)在記賬時(shí)記錯(cuò)了,比如14年有一筆賬本來(lái)應(yīng)為借:管理費(fèi)用-招標(biāo)費(fèi),貸:其他應(yīng)收款和現(xiàn)金,會(huì)計(jì)記為借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,導(dǎo)致其他應(yīng)收款一直掛賬,這個(gè)怎么更正,怎么寫記賬憑證。
答: 你好!請(qǐng)象征性的列下金額;另外招標(biāo)費(fèi)里怎么還有其他應(yīng)收款?


小姐大 追問(wèn)
2018-04-11 08:19
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