
22日發(fā)現(xiàn)6月5日應(yīng)報銷的辦公費245元,錯記為254元,原記賬憑證第28號記為 借:管理費用 辦公費 254 貸:其他應(yīng)收款,王強(qiáng) 254 記賬憑證的科目和方均正確,并以登記管理費用明細(xì)賬。分錄是做一個沖銷再做一個正確的嘛
答: 你好 可以這么做 也可以沖多做的 借其他應(yīng)收款王強(qiáng) 借管理費用負(fù)數(shù)254-245
之前的會計在記賬時記錯了,比如14年有一筆賬本來應(yīng)為借:管理費用-招標(biāo)費,貸:其他應(yīng)收款和現(xiàn)金,會計記為借:管理費用,貸:現(xiàn)金,導(dǎo)致其他應(yīng)收款一直掛賬,這個怎么更正,怎么寫記賬憑證。
答: 你好!請象征性的列下金額;另外招標(biāo)費里怎么還有其他應(yīng)收款?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
跨月沖減備用金怎么做賬,能直接借管理費用 貸其他應(yīng)收款么,做轉(zhuǎn)賬憑證是么,那摘要怎么寫啊。憑證的
答: 是的,這個報銷xx費用


蘇老師 解答
2017-03-28 17:01
蘇老師 解答
2017-03-28 17:13