
現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)2017年11號憑證做錯(cuò)了 當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:管理費(fèi)用-勞保費(fèi) 貸:銀行存款 正確的分錄應(yīng)該是 借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款 付款之前把發(fā)票拿來的 這個(gè)現(xiàn)在我該怎么調(diào)賬呢?會(huì)不會(huì)用到以前年度損益科目呢
答: 你好,要通過以前年度損益科目來調(diào)整,借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 ,借:以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配-未分配利潤,然后再做,借;應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
本該記入管理費(fèi)用是6000,記成600,調(diào)賬分錄借以前年度損益調(diào)整5400貸銀行存款5400如果多記了分錄怎么做?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸:銀行存款 貸方紅字
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費(fèi)用的辦公費(fèi),跨年的,借:以前年度損益調(diào)整的 貸:銀行存款,以前年度損益調(diào)整的明細(xì)也要管理費(fèi)用-辦公 費(fèi),還是就寫寫一個(gè)辦公費(fèi)
答: 你好,明細(xì)是 以前年度損益調(diào)整—— 管理費(fèi)用——辦公費(fèi)


Lily 追問
2018-04-10 13:52
吳月柳 解答
2018-04-10 13:53
Lily 追問
2018-04-10 14:00
吳月柳 解答
2018-04-10 14:00
Lily 追問
2018-04-10 14:04
吳月柳 解答
2018-04-10 14:07