- 送心意
林老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

原材料 290000
貸:現(xiàn)金或銀行存款 290000 是專票要給稅算出來的
2015-11-16 15:23:40

您好,做出售材料就可以了
借:應(yīng)收賬款(銀行存款)
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:原材料
2016-12-14 15:52:41

借;在建工程 貸;原材料
2015-11-05 21:15:43

借:待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸:原材料
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出) 盤虧材料應(yīng)承擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅金要作轉(zhuǎn)出處理
經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
借:管理費(fèi)用
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2015-11-01 16:31:09

醫(yī)院的“衛(wèi)生材料”的會(huì)計(jì)分錄:
購進(jìn)時(shí):
借:庫存物資-衛(wèi)生材料
貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
銷售時(shí):
借:應(yīng)收賬款
貸:醫(yī)療收入(門診、住院)
借:醫(yī)療支出
貸:庫存物資-衛(wèi)生材料
收到款項(xiàng)時(shí):
借: 銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
老的事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,會(huì)有一個(gè)進(jìn)銷差價(jià)作調(diào)節(jié)科目?,F(xiàn)在一般都用新的會(huì)計(jì)制度
2019-12-03 16:42:51
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